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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1473847-4-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PHA/SOL 218/ADQUISICIÓN MOBILIARIO JUNJI/LICITACIÓN PÚBLICA 1473847-9-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1473847-9-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE AYSÉN
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R.U.T. |
61.980.950-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ogana N°1048 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
38379886,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ogana N°1048 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOMAX SPA |
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Razón Social |
MOMAX SPA
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R.U.T. |
77.081.575-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOMAX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121502
| Sillas de sala de clases | 1 | Unidad no definida | PRECIO OFERTADO
ES NETO, SE
ADJUNTAN ANEXOS
SOLICITADOS EN LAS
BASES. | ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO PARA
JARDINES INFANTILES
DEPENDIENTES DEL
SERVICIO LOCAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
DE AYSÉN, CÓDIGO
BIP 40063887-0 |
$ 201.999.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.999.404
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$ 201.999.404
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Total Neto
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$ 201.999.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.379.887
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$ 240.379.291
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.