Orden de Compra. Nº1475-108-AG20 "Insumos aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1475-108-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Talca
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte N° 948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214051199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Facturación 1 Norte N° 948
Comuna Talca
Impuesto 80729,1
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N° 948
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131603
Máquinas de afeitar20Unidad MAQ. AFEITAR 2 HJ 24 UN WILKINSON $ 9.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.300 $ 189.300
42132102
Cubre camillas1Unidad |SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVER $ 6.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.194 $ 6.194
53131608
Jabones1Unidad JABON BARRA LE SANCY 90 GRS SURTIDO X 9 caja $ 48.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.776 $ 48.776
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro6Unidad SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6Unidad BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO SA $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.574 $ 62.574
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.462 $ 75.462
47121701
Bolsas de basura40Unidad BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN. 22 MC $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
53131615
Productos de higiene femenina10Unidad TOALLA HIG. LADYSOFT NORMAL C/ALAS X 8 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
47121701
Bolsas de basura2Unidad BOLSA PLASTICA TRANS. 40X50 X 100 UN 0. $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748
53131635
Hisopo20Unidad ALGODON EN VARITAS COTONITOS 200 UN. BL $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
Total Neto $ 424.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.729
TOTAL OC $ 505.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.