Orden de Compra. Nº1475-412-CM19 "Artículos de Oficina -. CVT"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1475-412-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Oficina -. CVT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Talca
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte N° 948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214051501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Facturación 1 Norte N° 948
Comuna Talca
Impuesto 2864
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N° 948
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1006705 )PILA DURACELL AA UNIDAD 1024705(1006705) PILA DURACELL AA UNIDAD; Código: 02055001; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos2 (1109423 )CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1129423(1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: 02002017; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo4 (1165417 )NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD 1191530(1165417) NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD; Código: 02065099; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121618
2239-4-LP14
Tijeras8 (1323572 )TIJERAS MAPED ESPECIAL PARA NINOS DOS COLORES 12 CM UNIDAD 1349743(1323572) TIJERAS MAPED ESPECIAL PARA NINOS DOS COLORES 12 CM UNIDAD; Código: 05089073; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
Total Neto $ 15.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.864
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.