Orden de Compra. Nº1475-420-CM18 "Materiales de Oficina - Centro de Hombres HEVPA SERNAMEG 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1475-420-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina - Centro de Hombres HEVPA SERNAMEG 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Talca
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte N° 948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Talca
R.U.T. 60.511.072-K
Dirección de Facturación 1 Norte N° 948
Comuna Talca
Impuesto 1520
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N° 948
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1006989 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD 1024989(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito2 (1512845 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12 LAPICES N° 2 HB TRIANGULAR UNIDAD 1514846(1512845) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12 LAPICES N° 2 HB TRIANGULAR UNIDAD; Código: 05057112; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.872 $ 3.872
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1110098 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD 1130098(1110098) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 15 CM UNIDAD; Código: 05089018; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 8.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.520
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.