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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1475842-1-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1475842-11-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEÑAFLOR
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R.U.T. |
65.232.004-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
138236,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-09-2025 |
| direccion de despacho | direccion Central 110 peñaflor |
| entrega en dependencias de la Corporacion Municipal de deportes de Peñaflor | Dirección de entrega: Central 110, Peñaflor |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 72 | Unidad | 72 botellas de 1.5 lts. de agua mineral mas según anexo 1 adjunto | |
$ 10.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 727.560
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$ 727.560
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Total Neto
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$ 727.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 138.236
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$ 865.796
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.