Orden de Compra. Nº1475842-1-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1475842-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1475842-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1475842-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEÑAFLOR
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEÑAFLOR
R.U.T. 65.232.004-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEÑAFLOR
R.U.T. 65.232.004-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 138236,4
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2025
TítuloDescripción
direccion de despachodireccion Central 110 peñaflor
entrega en dependencias de la Corporacion Municipal de deportes de PeñaflorDirección de entrega: 
Central 110, Peñaflor
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral72Unidad72 botellas de 1.5 lts. de agua mineral mas según anexo 1 adjunto  $ 10.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.560 $ 727.560
Total Neto $ 727.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.236
TOTAL OC $ 865.796


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.