Orden de Compra. Nº1477-128-SE19 "Servicio aseo febrero 2019 cuota 15/15"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Asistencia Judicial RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477-128-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo febrero 2019 cuota 15/15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477-16-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Unidad de Compra Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema ING.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Facturación Agustinas Nº1419
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2521786,97
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor URBAN CLEAN LTDA.
Razón Social URBAN CLEAN LTDA
R.U.T. 76.620.197-0
Sucursal URBAN CLEAN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContrato de aseo para centros y oficina de R. M, contrato de 15 meses.Servicio aseo centro de R.M, mes febrero 2019, según factura 133. 15/15 cuotas $14.922.357.- Servicio adicional de aseo para piso 9 de Huérfanos 626 proporcional $871.993. Termino de contrato $ 13.272.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.272.563 $ 13.272.563
Total Neto $ 13.272.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.521.787
TOTAL OC $ 15.794.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.