|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1477-282-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
mant. vehículo VK7136 Buin |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1477-13-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Corporación de Asistencia Judicial RM |
|
Razón Social |
Corporación de Asistencia Judicial RM
|
|
R.U.T. |
70.786.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación de Asistencia Judicial RM
|
|
R.U.T. |
70.786.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1419 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
70151,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-06-2023 |
|
|
|
Proveedor |
mcsa |
|
Razón Social |
MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES
|
|
R.U.T. |
8.093.017-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
mcsa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Contrato de suministros reparación y reparación de vehículos RM | mantención vehículo Buin, VK7136 |
$ 369.220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 369.220
|
$ 369.220
|
|
|
Total Neto
|
$ 369.220
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.152
|
|
$ 439.372
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.