Orden de Compra. Nº1477-350-SE11 "Arrinendo y Soporte Comp. mes Junio 11. 1477-90"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Asistencia Judicial RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477-350-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Arrinendo y Soporte Comp. mes Junio 11. 1477-90
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477-90-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Facturación Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1286031,91
Dirección de Envío de la Factura Of. de Partes Agustinas Nº1419, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Techno Winner Limitada
Razón Social IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA
R.U.T. 77.330.590-0
Sucursal Importadora Techno Winner Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Computadores personales1UnidadArriendo de computadores para la VI, VII y XII Región conforme a las caracteristicas indicadas en el punto Nº2 de Bases Tecnicas y distribución señalada en Anexo Nº9 de bases administrativasArriendo de PC(140), 17ºMes Junio 2011., factura nº: 11554, detalle según contrato $ 4.638.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638.900 $ 4.638.900
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadSoporte para computadores en la VI, VII y XII Región conforme a las caracteristicas indicadas en el punto Nº3 de bases tecnicassoporte(177), 17º mes Junio 2011., factura nº: 11554, detalle según contrato $ 2.129.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.689 $ 2.129.689
Total Neto $ 6.768.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.286.032
TOTAL OC $ 8.054.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.