Orden de Compra. Nº1477-397-SE15 "Servicio de Aseo centros CAJ RM. Sept. 2015.19/24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Asistencia Judicial RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477-397-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo centros CAJ RM. Sept. 2015.19/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según se indica en contrato de servicio.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1425478,99
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wladimir
Razón Social Wladimir Cereño Nemarich
R.U.T. 6.717.039-3
Sucursal Wladimir
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContratación Servicio de Aseo para Centros y oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.servicio de aseo y limpieza para distintos Centros de la CAJ, correspondiente al mes de septiembre 2015, cuota 19/24, según factura 175 $ 7.502.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.502.521 $ 7.502.521
Total Neto $ 7.502.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.425.479
TOTAL OC $ 8.928.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.