Orden de Compra. Nº1477-404-SE15 "Servicio de vigilancia SEPT. 2015.24/24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Asistencia Judicial RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477-404-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia SEPT. 2015.24/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477-36-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según lo estipulado en contrato de servicio.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 177460
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTEC CHILE
Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA
R.U.T. 79.840.520-9
Sucursal PROTEC CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171619
Sistemas de control de acceso o de seguridad1UnidadContratación Servicio de Vigilancia para ODL R.M y OIRS Edificio de la Corporación de Asistencia Judicial R.M, Contrato por 24 meses, según licitación 1477-36-LE13.Servicio guardia correspondiente al mes Septiembre 2015, según factura: 45025, cuota 24/24, último pago por termino de Contrato. $ 934.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934.000 $ 934.000
Total Neto $ 934.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.460
TOTAL OC $ 1.111.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.