Orden de Compra. Nº1477-511-SE15 "servicio de aseo VII R. diciembre 2015.31-LE14.16/"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Asistencia Judicial RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477-511-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo VII R. diciembre 2015.31-LE14.16/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según contrato de servicio
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM
R.U.T. 70.786.200-9
Dirección de Facturación Agustinas Nº1419, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 279411,53
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº1419, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eugenio
Razón Social Servicios Gafen S.P.A.
R.U.T. 76.360.799-2
Sucursal Eugenio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadContratación Servicio de Aseo para Centros de la VII Región de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Por 24 meses hasta el Septiembre 2016servicio de aseo para centros de la VII Región, mes diciembre 16/24, factura n°57 $ 1.470.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.587 $ 1.470.587
Total Neto $ 1.470.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.412
TOTAL OC $ 1.749.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.