Orden de Compra. Nº1477751-16-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1477751-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1477751-16-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1477751-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1477751-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MEJILLONES
Razón Social ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MEJILLONES
R.U.T. 65.059.186-0
Dirección de Unidad de Compra HUGO RAMIREZ JOFRE 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MEJILLONES
R.U.T. 65.059.186-0
Dirección de Facturación HUGO RAMIREZ JOFRE 260
Comuna Mejillones
Impuesto 173976,16
Dirección de Envío de la Factura HUGO RAMIREZ JOFRE 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadCovenio de Suministro Artículos de Aseo, Escritorio y Cafetería CMDRM 2026Artículos de Aseo, Escritorio y Cafetería, Convenio de Suministro 2026 $ 915.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.664 $ 915.664
Total Neto $ 915.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.976
TOTAL OC $ 1.089.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.