|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1479-130-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reunion con Profesores Educacion Fisica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
1479-2-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
|
|
R.U.T. |
60.902.011-3 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
5472 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
eventos osorno |
|
Razón Social |
TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.325.090-k |
|
Sucursal |
eventos osorno |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 16 | Unidad | Servicio de coffe break a las 16:00 hrs en el casino del Deproveduc Osorno | Servicio de coffe break a las 16:00 hrs en el casino del Deproveduc Osorno |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.800
|
$ 28.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.472
|
|
$ 34.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.