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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1479-137-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1479-58-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
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R.U.T. |
60.902.011-3 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
62243,04999544 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 60 | Rollo | Papel Higienico 500 mts | |
$ 1.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.780
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$ 96.750
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47131816
| Desodorantes | 35 | Tarro | Desodorante ambiental, vainilla, lluvia de flores o cítricos | |
$ 887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.045
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$ 31.045
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14111703
| Toallas de papel | 36 | Rollo | Toalla Papel Tipo Nova | |
$ 607,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.852
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$ 21.840
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53131608
| Jabones | 50 | Litro | Jabon Liquido por litro | |
$ 1.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.350
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$ 58.350
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 36 | Tarro | Desinfectante aerosol tipo lysoform | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.120
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$ 42.120
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14111703
| Toallas de papel | 90 | Paquete | Toalla de Papel para dispensador interfoliada de 200 hojas doble hoja | |
$ 861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.490
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$ 77.490
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Total Neto
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$ 327.595
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.243
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$ 389.838
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.