|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1479-143-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jornada de Finalizacion de Año Red Eda Entre Lagos y Volcanes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1479-3-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
|
|
R.U.T. |
60.902.011-3 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
46829,4311 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
eventos osorno |
|
Razón Social |
TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.325.090-k |
|
Sucursal |
eventos osorno |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad | | Alimentacion y Coffee Break |
$ 8.962,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.240
|
$ 179.244
|
90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | arriendo local 5ta cia de bomberos | arriendo local 5ta cia de bomberos |
$ 67.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.227
|
$ 67.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 246.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.829
|
|
$ 293.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.