Orden de Compra. Nº1479-170-CM20 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1479-170-CM20
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno
R.U.T. 60.902.011-3
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno
R.U.T. 60.902.011-3
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559
Comuna Osorno
Impuesto 39896
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes35 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(166) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 6.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.310 $ 233.310
Total Neto $ 233.310
Descuento $ 23.331
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.896
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.