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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1479-219-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Materiales Jornada Mejoramiento de la Calidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
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R.U.T. |
60.902.011-3 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
2905,87805 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2011 |
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Proveedor |
OFIMASTER LTDA. |
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Razón Social |
IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA
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R.U.T. |
78.307.160-6 |
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Sucursal |
OFIMASTER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111514
| Bloques para mensajes | 6 | Unidad | 6 Taco calendarios | 6 Taco calendarios |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.050
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44112002
| Calendarios | 5 | Unidad | 5 Calendarios de Escritorio | 5 Calendarios de Escritorio |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.245
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$ 9.244
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Total Neto
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$ 15.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.906
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$ 18.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.