|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1479-237-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
|
|
R.U.T. |
60.902.011-3 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
58763 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Di Piazza |
|
Razón Social |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL
|
|
R.U.T. |
76.616.220-7 |
|
Sucursal |
Comercial Di Piazza |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 80 | | (1329579 )DESAYUNO CATERING - AMERICANO VALOR POR PERSONA 1355679 | (1329579) DESAYUNO CATERING - AMERICANO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.157,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 332.560
|
$ 332.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 332.560
|
|
Descuento
|
$ 23.279
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.763
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 368.044
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.