Orden de Compra. Nº1479-331-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1479-130-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1479-331-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1479-130-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Osorno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno
R.U.T. 60.902.011-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 783 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Osorno
R.U.T. 60.902.011-3
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 559
Comuna Osorno
Impuesto 46094,38
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 559
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel4CajaACCO CLIP PLASTICO  $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596 $ 4.596
60121112
Cartón piedra28PliegoCARTON PIEDRA DE 55 X 77 CM   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.992 $ 19.992
14111610
Cartulina4ResmaOPALINA BLANCA GOFRADA 100 HJS  $ 11.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.556 $ 47.556
14111525
Papel multiuso14ResmaHOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820
14111525
Papel multiuso14ResmaHOJAS TAMAÑO CARTA  $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.890 $ 43.890
14111537
Papel de etiquetas2SobreETIQUETA ADHESIVA CARTA MATTE 180GS 100 HJS  $ 7.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.588 $ 14.588
14121812
Papel fotográfico10SobrePAPEL FOTOGRAFICO BLILLANTE INKJET CARTA 200 GR 20 HOJAS  $ 6.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.160 $ 61.160
Total Neto $ 242.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.094
TOTAL OC $ 288.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.