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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1479-70-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Osorno
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R.U.T. |
60.902.011-3 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 559 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 559 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2010 |
| Entrega del servicio | Los extintores serán retirados desde las dependencias del DEPROV y devueltos una vez realizados los servicios de mantención y carga. |
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Proveedor |
gabriel michel julian beltran |
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Razón Social |
GABRIEL MICHEL JULIAN BELTRAN
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R.U.T. |
6.702.457-5 |
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Sucursal |
gabriel michel julian beltran |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 10 | Global | Mantención extintores | Mantención extintores |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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46191601
| Extintores | 10 | Global | Carga de extintores | Carga de extintores |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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56101501
| Soportes | 8 | Global | Soportes de extintor | Soportes de extintor |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.