Orden de Compra. Nº1480-132-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480-132-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01-22.04.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Facturación OHiggins 523
Comuna Castro
Impuesto 22594
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas2 (1523081 )GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA L 100 UNIDADES 1525082(1523081) GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA L 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos3 (999063 )CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES LAVANDA 5 LT 5 LT 1016375(999063) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES LAVANDA 5 LT 5 LT; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.107 $ 37.107
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (673649 )LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas8 (68368 )LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML 70405(68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.288 $ 16.288
0
2239-7-LP12
 25 (1181855 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 50X70 10 UNIDADES 1207921(1181855) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 50X70 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
0
2239-7-LP12
 20 (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1151423 )LIMPIADOR MULTIUSO POETT DULCES MOMENTOS 900 CC UNIDAD 1173923(1151423) LIMPIADOR MULTIUSO POETT DULCES MOMENTOS 900 CC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
Total Neto $ 120.115
Descuento $ 1.201
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.594
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 141.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.