Orden de Compra. Nº1480-19-AG24 "JORNADA DE RED PROVINCIAL DE ESCUELAS ESPECIALES NEEP DE CHILOE "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480-19-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE RED PROVINCIAL DE ESCUELAS ESPECIALES NEEP DE CHILOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Facturación OHiggins 523
Comuna Castro
Impuesto 90308,9
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA
Razón Social COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA
R.U.T. 77.862.454-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo110Unidad COFFE PARA EL DIA LUNES 29 DE JULIO 2024 EN LA CIUDAD DE CASTRO, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS , SERVICIOS DE MANTELERIA PARA 110 PERSONAS COFFE PARA EL DIA LUNES 29 DE JULIO 2024 EN LA CIUDAD DE CASTRO, EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS , SERVICIOS DE MANTELERIA PARA 110 PERSONAS $ 4.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.310 $ 475.310
Total Neto $ 475.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.309
TOTAL OC $ 565.619


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.862.454-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.