Orden de Compra. Nº1480-231-SE07 "Scpra.N°1123 Deprov. Chiloé."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480-231-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Scpra.N°1123 Deprov. Chiloé.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de alimentación dia del Ministerio Educación el día 21.12.07 en la ciudad de Castro.
Proveniente de Licitación 1480-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Facturación OHiggins 523
Comuna -1
Impuesto 66737,5
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AMALIA ROSA LIDIA NIKLITSCHEK FELMER
R.U.T. 5.356.038-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles40UnidadHotelesAlmuerzo $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
90111501
Hoteles40UnidadHotelesCena $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
90111501
Hoteles40UnidadHotelesDesayuno $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
90111501
Hoteles40UnidadHotelesOnce $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
90101603
Servicios de catering65UnidadServicios de cateringServicio de Cafetería $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.250 $ 55.250
Total Neto $ 351.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.738
TOTAL OC $ 417.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.