|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1480-41-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PROYECTO INCLUSIÓN ESTUDIANTES EXTRANJEROS EPJA QUELLON 2020 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Chiloé
|
|
R.U.T. |
60.902.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
OHiggins 523 |
|
Comuna |
Castro
|
|
Impuesto |
22,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins 523 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.806.000-0 |
|
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 4 | | (1274030 )CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 -120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES 1300030 | (1274030) CARTUCHO DE TINTA EPSON BOTELLAS T664 -120+220+320+420 PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 30,30
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 121,20
|
US$ 121,20
|
|
|
Total Neto
|
US$ 121,20
|
|
Descuento
|
US$ 2,42
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 22,57
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 141,35
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.