Orden de Compra. Nº1480-55-AG21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO a compra ágil: 1480-31-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480-55-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO a compra ágil: 1480-31-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Facturación OHiggins 523
Comuna Castro
Impuesto 29754
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mig Bio Seguridad
Razón Social BAZAR JACQUELINE DEL CARMEN MARQUEZ MARAGAÑO E.I.R
R.U.T. 76.476.308-4
Sucursal Mig Bio Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones11UnidadLIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL CONCENTRADO DE 1 LITROLIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL CONCENTRADO DE 1 LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE AEROSOLDESINFECTANTE AEROSOL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111703
Toallas de papel10PackTOALLAS NOVA DE 250 METROS PACK DE 2 UNIDADESTOALLAS NOVA DE 250 METROS PACK DE 2 UNIDADES $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900
47121802
Removedores6UnidadLimpia piso flotante y cerámico liquido de 5 litros, Se privilegia a proveedor de la zona y oferte todos los productosLimpia piso flotante y cerámico liquido de 5 litros, Se privilegia a proveedor de la zona y oferte todos los productos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 156.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.754
TOTAL OC $ 186.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.