Orden de Compra. Nº1480-63-CM20 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480-63-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Chiloe
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Unidad de Compra OHiggins 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 259 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Chiloé
R.U.T. 60.902.004-0
Dirección de Facturación OHiggins 523
Comuna Castro
Impuesto 15905
Dirección de Envío de la Factura OHiggins 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon15 (1640199 )CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD 1642199(1640199) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras21 (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.765 $ 9.765
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1635713 )ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD 1637713(1635713) ADHESIVO PRITT BARRA 40 GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar150 (1314375 )SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO CAFÉ 90 GRS 30 X 40 CM UNIDAD 1340406(1314375) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO CAFÉ 90 GRS 30 X 40 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas14 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.132 $ 20.132
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon15 (1640200 )CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CAFE 48MM X 48M UNIDAD 1642200(1640200) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CAFE 48MM X 48M UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
Total Neto $ 85.417
Descuento $ 1.708
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.905
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.