Orden de Compra. Nº1480047-2-AG26 "PTR N°120. AG. ID: 1480047-3-COT26. -ADQUISICION DE MARCOS , PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480047-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PTR N°120. AG. ID: 1480047-3-COT26. -ADQUISICION DE MARCOS , PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/472 del sistema MUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 118750
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Regalos Ríos
Razón Social MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.129.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Regalos Ríos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121403
Marcos metálicos preensamblados25UnidadASQUISICION DE MARCOS DE ALUMINIO DE 1 CM. DE ANCHO. VER BASES DE LICITACION EN DOCUMENTP ANEXO, PTR N°120.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
Total Neto $ 625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.750
TOTAL OC $ 743.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.