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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1480047-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PTR N°120. AG. ID: 1480047-3-COT26. -ADQUISICION DE MARCOS , PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
118750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Regalos Ríos |
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Razón Social |
MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.129.352-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Regalos Ríos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121403
| Marcos metálicos preensamblados | 25 | Unidad | ASQUISICION DE MARCOS DE ALUMINIO DE 1 CM. DE ANCHO.
VER BASES DE LICITACION EN DOCUMENTP ANEXO, PTR N°120. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.000
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$ 625.000
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Total Neto
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$ 625.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.750
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$ 743.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.