Orden de Compra. Nº1480067-26-SE25 "PTR N°S-156- RES CFM N°544 DE FECHA 14/10/2025 -1480067-3-L125-*SUMINISTRO* INSUMOS CLINICOS PARA PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA DEL CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480067-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°S-156- RES CFM N°544 DE FECHA 14/10/2025 -1480067-3-L125-*SUMINISTRO* INSUMOS CLINICOS PARA PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA DEL CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1480067-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-CESFAM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 33/43 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma60UnidadFIBRAS DE CARBON ACTIVADO IMPREGNADAS CON PLATA, POLIESTER / POLIETILENO POLIPROPILENO, CELULOSA, ADHESIVO TERMOFUNFIFO (POLIMERO SINTETICO CON RESINAS Y CERAS) PRESENTACION DE 10 UNIDADES DE 10X10 CMS. TIPO LOHMANN-RAUSCHER O SU EQUIVALENTESE COTIZA Apósito Vliwaktiv Ag.Apósito carbón activado con plata. MEDIDA 10X10CM. PREICO 1 APÓSITO. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.