Orden de Compra. Nº1480067-30-SE25 "PTR N°S-165- AA S6-1480067-5-L125 DE FECHA 10/10/2025 -1480067-3-L125-*SUMINISTRO* INSUMOS CLINICOS PARA LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA DEL CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480067-30-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°S-165- AA S6-1480067-5-L125 DE FECHA 10/10/2025 -1480067-3-L125-*SUMINISTRO* INSUMOS CLINICOS PARA LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA DEL CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1480067-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-CESFAM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP33/6675 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hospimedica Chile
Razón Social HOSPIMEDICA SPA
R.U.T. 76.706.567-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hospimedica Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma200UnidadAPOSITO DE ESPUMA HIDROFILA, NO ADHESIVO, COMPUESTO POR UNA CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE DE LA LESION CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION Y PERMEABLE AL VAPOR, Y UN FILM EXTERNO DE PILIURETANO QUE ES RESISTENTE AL AGUA Y A LAS BAESB4 APOSITO DE ESPUMA 10 X 10 CM VENCIMIENTO FEBRERO 2029 VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.