Orden de Compra. Nº1480067-40-SE26 "PTR N° S - 18. -ID:1480067-7-L126. -SUMINISTRO MATERIALES DENTALES, PARA CESFAM VITACURA."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480067-40-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PTR N° S - 18. -ID:1480067-7-L126. -SUMINISTRO MATERIALES DENTALES, PARA CESFAM VITACURA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1480067-7-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-CESFAM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 33/1677 del sistema CESFAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 71136
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido30BolsaDISCOS CHICOS DE LIJA TIPO SOFLEX GRANDES GRUESO (ROJO OSCURO-BOLSITA), BOLSA 30 UNIDADES DE USO DENTAL 3M70201031005-DISCO SOF-LEX XT 1/2´´ 4931 GRUESO (BOLSA 30 UNDS) $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
42151611
Cepillos operativos dentales300UnidadESCOBILLA COPA BLANDA PARA CONTRA ANGULO DE 4 MMGE765-ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA NYLON SUAVE $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 374.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.136
TOTAL OC $ 445.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.