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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1480067-40-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PTR N° S - 18. -ID:1480067-7-L126. -SUMINISTRO MATERIALES DENTALES, PARA CESFAM VITACURA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1480067-7-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
71136 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 30 | Bolsa | DISCOS CHICOS DE LIJA TIPO SOFLEX GRANDES GRUESO (ROJO OSCURO-BOLSITA), BOLSA 30 UNIDADES DE USO DENTAL | 3M70201031005-DISCO SOF-LEX XT 1/2´´ 4931 GRUESO (BOLSA 30 UNDS) |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.000
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$ 327.000
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42151611
| Cepillos operativos dentales | 300 | Unidad | ESCOBILLA COPA BLANDA PARA CONTRA ANGULO DE 4 MM | GE765-ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA NYLON SUAVE |
$ 158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.400
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$ 47.400
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Total Neto
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$ 374.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.136
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$ 445.536
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.