Orden de Compra. Nº1480067-74-SE25 "PTR S-222-1480067-23-L125-*SUMINISTRO* DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DE ENDODONCIA Y TRANSVERSALES USUARIOS CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480067-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR S-222-1480067-23-L125-*SUMINISTRO* DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DE ENDODONCIA Y TRANSVERSALES USUARIOS CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1480067-23-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD-CESFAM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 33-46723 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 25049,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MayorDent Chile
Razón Social MAYORDENT CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.977.120-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MayorDent Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2PackPECHERA DESECHABLE DE TRIPLE CAPA CAJA DE 500 UNIDADES DE 33X45CMPECHERA DESECHABLES, DIFERENTES COLORES CAJA X 500U. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas10CajaAGUJA LARGA 27G 41 MM CAJA 100 UNIDADESAGUJA LARCGA 27G MARCA DOCHEM CAJA X 100U. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas10CajaAGUJA CORTA 30G 22MM CAJA 100 UNIDADESAGUJA CORTA 30G MARCA DOCHEM CAJA X 100U. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 131.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.050
TOTAL OC $ 156.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.