Orden de Compra. Nº1480074-11-SE26 "PTR N°E-7. ID:1480074-1-L126. - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS FEMENINOS Y AROMATIZADORES PARA LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE VITACURA "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480074-11-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PTR N°E-7. ID:1480074-1-L126. - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS FEMENINOS Y AROMATIZADORES PARA LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE VITACURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1480074-1-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Las Hualtatas 7440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 70/741 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 507490
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresh Day SpA.
Razón Social FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE SPA
R.U.T. 76.645.700-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresh Day SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico10MesVALOR NETO MENSUAL. SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 9 CONTENEDORES HIGIENICOS FEMENINOS PARA COLEGIO ANTARTICA CHILENA. VER MAS DETALLES DE LO REQUERIDO Y SOLICITADO EN BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.Servicio Contenedor Femenino Sistema Pedal Sin Contacto. $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000
53131606
Desodorantes10MesVALOR NETO MENSUAL. SERVICIO DE 8 AROMIZADORES. PARA COLEGIO ANTARTICA CHILENA. VER MAS DETALLES DE LO REQUERIDO Y SOLICITADO EN BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.Aromatizadores $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000
47131710
Dispensadores de papel higiénico10MesVALOR NETO MENSUAL. SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 10 CONTENEDORES HIGIENICOS FEMENINOS PARA EL LICEO AMANDA LABARCA. VER MAS DETALLES DE LO REQUERIDO Y SOLICITADO EN BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.Servicio Contenedor Femenino Pedal $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
53131606
Desodorantes10MesVALOR NETO MENSUAL. SERVICIO DE 8 AROMIZADORES. PARA EL LICEO AMANDA LABARCA. VER MAS DETALLES DE LO REQUERIDO Y SOLICITADO EN BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO.Servicio Aromatización $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000
Total Neto $ 2.671.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.490
TOTAL OC $ 3.178.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.