Orden de Compra. Nº1480090-13-AG26 "PTR E-66. ID 1480090-12-COT26. -ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERIA DEL COLEGIO ANTARTICA CHILENA."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1480090-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PTR E-66. ID 1480090-12-COT26. -ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERIA DEL COLEGIO ANTARTICA CHILENA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COLEGIO ANTARTICA CHILENA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/9013 del sistema EDUC..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi
Comuna Vitacura
Impuesto 124666,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Públi
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tremiq Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO TREMIQ LIMITADA
R.U.T. 76.810.275-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tremiq Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra1GlobalVALOR GLOBAL POR EL SUMINISTRO DE 22 INSUMOS DE ENFERMERÍA, SEGUN TIPO Y CANTIDAD INDICADA EN BASES. DEBE OFERTAR EN PLANILLA EL ITEMIZADO DE C/U DE LOS INSUMOS DETALLADOS Y REQUERIDOS EN BASES; POR LINEA, NOMBRE, DESCRIPCION, VALOR NETO Y TOTAL. NO SE EVALUARAN OFERTAS PARCIALES SUMINISTRO DE 22 INSUMOS DE ENFERMERÍA, SEGUN TIPO Y CANTIDAD INDICADA EN BASES. $ 656.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.140 $ 656.140
Total Neto $ 656.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.667
TOTAL OC $ 780.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.