Orden de Compra. Nº1481-30-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-16-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-30-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-16-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna La Serena
Impuesto 71846,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BanqueteriayEventosCarolina
Razón Social CAROLINA ANDREA DONOSO JÉLVEZ
R.U.T. 15.784.969-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BanqueteriayEventosCarolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60UnidadCOFFEE BREAK CONSISTENTE EN: • SÁNDWICH HUEVO • GALLETAS VARIAS. • JUGO ZERO. • TE, CAFÉ.  $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.140 $ 283.140
90111604
Salones1UnidadSOPORTE TÉCNICO: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN, AMPLIFICACIÓN Y MICROFONOS.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
45111609
Proyectores multimedia1UnidadSALON DE EVENTOS POR MEDIA JORNADA PARA 60 PERSONAS COMPLETAMENTE EQUIPADO CON MESAS Y SILLAS, MANTELERIA, LOZA, CUBIERTOS y CRISTALERIA. CANTIDAD NECESARIA PARA EL SERVICIO.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 378.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.847
TOTAL OC $ 449.987


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.661.470-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.784.969-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.