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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1481-32-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-5-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1481-5-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial Educación Elqui
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R.U.T. |
60.902.070-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre 260 tercer piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
226798,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre 260 tercer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Speedparts spa |
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Razón Social |
SPEEDPARTS SPA
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R.U.T. |
76.918.985-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Speedparts spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111507
| Artefactos de escritorio | 1 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ESCRITORIO Y LIBRERIA DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO. SE PIDE VALORIZAR CADA ARTICULO SOLICITADO, PARA LO CUAL SE SUGIERE UTILIZAR FORMATO ADJUNTO "ANEXO N°1 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS" |
licitaciones speed sparts spa.
3 dias habiles
12 meses de garantia |
$ 1.193.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.193.675
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$ 1.193.675
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Total Neto
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$ 1.193.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 226.798
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$ 1.420.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.