Orden de Compra. Nº1481-46-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-18-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-46-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-18-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna La Serena
Impuesto 197482,01
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas9UnidadTINTA BRTOTHER 5001 AMARILLA  $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.605 $ 61.605
12171703
Tintas6UnidadTINTA BROTHER 5001 MAGENTA  $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.070 $ 41.070
12171703
Tintas6UnidadTINTA BROTHER 5001 AZUL  $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.070 $ 41.070
12171703
Tintas6UnidadTINTA BROTHER D 60 NEGRA  $ 7.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.926 $ 46.926
44121708
Marcadores20UnidadSET DE PLUMONES PARA PIZARRA INCLUYE LOS 3 COLORES ROJO AZUL NEGRO - ARTEL O SIMILAR CARACTERISTICAS  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.060
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA TAMAÑO CARTA  $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora130UnidadRESMA TAMAÑO OFCICO  $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.340 $ 522.340
44102001
Lámina para plastificar10UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO OFFLINE CAJA CON 100 UNIDADES O SIMILAR CARACTERISTICAS  $ 12.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.110 $ 124.110
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA  $ 61.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.688 $ 61.688
44122001
Archivadores de fichas10UnidadFUNDAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 UNIDADES  $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.080 $ 27.080
44102801
Plastificadoras1UnidadPLASTIFICADORA  $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 1.039.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.482
TOTAL OC $ 1.236.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.