Orden de Compra. Nº
1481-46-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-18-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1481-46-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-18-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Elqui
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Facturación
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna
La Serena
Impuesto
197482,01
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Surti Ventas S.A.
Razón Social
SURTI VENTAS S.A.
R.U.T.
76.462.500-5
Sucursal
Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
9
Unidad
TINTA BRTOTHER 5001 AMARILLA
$ 6.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.605
$ 61.605
12171703
Tintas
6
Unidad
TINTA BROTHER 5001 MAGENTA
$ 6.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.070
$ 41.070
12171703
Tintas
6
Unidad
TINTA BROTHER 5001 AZUL
$ 6.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.070
$ 41.070
12171703
Tintas
6
Unidad
TINTA BROTHER D 60 NEGRA
$ 7.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.926
$ 46.926
44121708
Marcadores
20
Unidad
SET DE PLUMONES PARA PIZARRA INCLUYE LOS 3 COLORES ROJO AZUL NEGRO - ARTEL O SIMILAR CARACTERISTICAS
$ 853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.060
$ 17.060
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 3.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.930
$ 33.930
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
130
Unidad
RESMA TAMAÑO OFCICO
$ 4.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.340
$ 522.340
44102001
Lámina para plastificar
10
Unidad
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO OFFLINE CAJA CON 100 UNIDADES O SIMILAR CARACTERISTICAS
$ 12.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.110
$ 124.110
60121301
Guillotinas
1
Unidad
GUILLOTINA
$ 61.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.688
$ 61.688
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
FUNDAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 UNIDADES
$ 2.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.080
$ 27.080
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
PLASTIFICADORA
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
Total Neto
$ 1.039.379
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.482
TOTAL OC
$ 1.236.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.