Orden de Compra. Nº1481-50-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-19-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-50-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-19-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1481-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 169 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 260, TERCER PISO
Comuna La Serena
Impuesto 471632,25
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE 260, TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMOTION PRODUCCIONES Ltda.
Razón Social PROMOTION PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.873.107-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMOTION PRODUCCIONES Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio1UnidadSe requiere la adquisición de Artículos de Escritorio de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°2 Artículos de Escritorio".. $ 1.523.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.523.696 $ 1.523.696
41111705
Objetivos para microscopios1UnidadSe requiere la adquisición de insumos de alimentación de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°3 Microscopio". $ 222.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.344 $ 222.344
49211806
Tienda de deporte1UnidadSe requiere adquirir Artículos Deportivos de acuerdo con archivo adjunto. Se pide valorizar cada artículo solicitado, para lo cual se sugiere utilizar formato adjunto "Anexo N°4 Lista Artículos Deportivos". $ 736.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.235 $ 736.235
Total Neto $ 2.482.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 471.632
TOTAL OC $ 2.953.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.