Orden de Compra. Nº1481-74-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-39-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-74-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-39-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna La Serena
Impuesto 74609,58
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO BIO 70 X 90 CM 70 L ROLLO 10 UNIDADES 30 UNIDADES O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK INSTITUCIONAL BLANCO 19 G 6 UNIDADES O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 9.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.125 $ 46.125
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO CARGA PESADA NEGRA 140X150 CM, 380 L.- PAQUETES DE 10 UNIDADES O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 17.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.720 $ 86.720
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK ADVANCE 250 MTS H/S PACK 6 ROLLOS O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 18.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL 360 ML 12 UNIDADES O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 25.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.332 $ 25.332
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK TO 70 027 INTERFOLIADA 200 HOJAS D/H 16 UNIDADES O SIMILARES CARACTERISTICAS  $ 28.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.505 $ 140.505
Total Neto $ 392.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.610
TOTAL OC $ 467.292


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.