Orden de Compra. Nº
1481-84-AG23
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-50-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1481-84-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-50-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Elqui
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T.
60.902.070-9
Dirección de Facturación
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna
La Serena
Impuesto
59863,11
Dirección de Envío de la Factura
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEGOCIOS por CHILE
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T.
77.022.743-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Caja de opalina tamaño oficio color beige
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
25132002
Globos de aire caliente
2
Unidad
Bolsas de globos multicolor, tamaño mediano
$ 5.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.702
$ 10.702
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Tintas 670 HP ink cartridge color negro, azul, magenta y amarillo
$ 20.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.700
$ 83.700
44112001
Libretas de direcciones
50
Unidad
Libretas ecológicas con lápiz
$ 2.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.850
$ 103.850
14111610
Cartulina
5
Unidad
Estuches de cartulina de colores
$ 2.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.510
$ 11.510
55121606
Etiquetas autoadhesivas
17
Unidad
Etiquetas adhesivas
$ 3.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.807
$ 65.807
14111610
Cartulina
7
Unidad
Pliegos de cartulina color blanco
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 315.069
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.863
TOTAL OC
$ 374.932
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.