Orden de Compra. Nº1481-84-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-50-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Educación Elqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1481-84-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-50-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Elqui
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Educación Elqui
R.U.T. 60.902.070-9
Dirección de Facturación Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
Comuna La Serena
Impuesto 59863,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGOCIOS por CHILE
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T. 77.022.743-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCaja de opalina tamaño oficio color beige  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
25132002
Globos de aire caliente2UnidadBolsas de globos multicolor, tamaño mediano  $ 5.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.702 $ 10.702
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTintas 670 HP ink cartridge color negro, azul, magenta y amarillo  $ 20.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
44112001
Libretas de direcciones50UnidadLibretas ecológicas con lápiz  $ 2.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.850 $ 103.850
14111610
Cartulina5UnidadEstuches de cartulina de colores  $ 2.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.510
55121606
Etiquetas autoadhesivas17UnidadEtiquetas adhesivas  $ 3.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.807 $ 65.807
14111610
Cartulina7UnidadPliegos de cartulina color blanco  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 315.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.863
TOTAL OC $ 374.932


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.