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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1481-90-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1481-42-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial Educación Elqui
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R.U.T. |
60.902.070-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
55865,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco de Aguirre Nº260, 3°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA DE SERVICIO COFFE | El Servicio debe ser realizado en:
CEIA Ester Villarreal Castillo ubicado en calle La Casas #850, comuna de La Serena.
La actividad se realizara el 27 de diciembre. |
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Proveedor |
casa zumaran |
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Razón Social |
ESTEBAN ENRIQUE QUIROGA CARVAJAL
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R.U.T. |
17.979.014-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
casa zumaran |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 90 | Unidad | SERVICIO DE COFFE PARA 90 PERSONAS
Consistente en:
? Te
? Café
? Jugo
? Agua
? 2 Tapaditos p/p.
? Variedad de Galletas 4 p/p.
? 1 Brocheta de Fruta
? Trozo de Queque
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$ 3.267,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.030
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$ 294.030
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Total Neto
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$ 294.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.866
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$ 349.896
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.