|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1482-3-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de fotocopiado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Servicios de fotocopiado por el período comprendido meses de Diciembre/2007
( Fact.10268) y Enero/2008 ( Factura 10346),
Según convenio ID 1482-2-CO07. |
|
Proveniente de Licitación
|
1482-2-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Provincial Choapa |
|
Razón Social |
Departamento Provincial Choapa
|
|
R.U.T. |
60.902.018-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Buin N724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial Choapa
|
|
R.U.T. |
60.902.018-0 |
|
Dirección de Facturación |
Buin N724 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
15960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Buin N724 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
|
|
R.U.T. |
9.991.410-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA | 6000 | Unidad | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA | Compra unidad fotocopia con insumos, máquina y mantenciones incluidas. |
$ 14,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.960
|
|
$ 99.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.