Orden de Compra. Nº1482-32-SE09 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Choapa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1482-32-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1482-6-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Unidad de Compra Buin N724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Facturación Buin N724
Comuna Illapel
Impuesto 8243,34
Dirección de Envío de la Factura Buin N724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODELEC
Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
R.U.T. 9.991.410-6
Sucursal PRODELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras3099Unidad no definidaCancela los servicios de fotocopiado Factura Nº 12011/01.06.2009, por un valor de $ 51.629 IVA Incluido, por copias sacadas 3.099  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.386 $ 43.386
Total Neto $ 43.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.243
TOTAL OC $ 51.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.