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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1482-64-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fotocopiado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de fotocopiado por el período comprendido desde el 12 de Agosto al 12 de Septiembre/2007 por un total de 3000 fotocopias, según convenio (ID 1482-2-C007), Factura 9945/03.10.2007. |
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Proveniente de Licitación
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1482-2-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Provincial Choapa |
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Razón Social |
Departamento Provincial Choapa
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R.U.T. |
60.902.018-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Buin N724 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial Choapa
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R.U.T. |
60.902.018-0 |
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Dirección de Facturación |
Buin N724 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Buin N724 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
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R.U.T. |
9.991.410-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA | 3000 | Unidad | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LANIER NUEVA VALOR POR COPIA SACADA | Se cancela Factura N° 9945/03.10.2007, período comprendido desde el 12 de Agosto al 12 de Sept./2007 |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.