Orden de Compra. Nº1482-68-SE15 "ORDEN DE COMPRA ADICIONAL A OC Nº 1482-63-SE15"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Choapa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1482-68-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ADICIONAL A OC Nº 1482-63-SE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela Orden de Compra Nº 1482-68-SE15, por error en la estimación de la cantidad de servicios adicionales el cual que es mayor el número del servicio indicados en la citada Orden de Compra.
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1482-23-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Unidad de Compra Buin N724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Facturación Buin N724
Comuna Illapel
Impuesto 58437,92
Dirección de Envío de la Factura Buin N724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adriana Del Carmen Tapia Astudillo
Razón Social ADRIANA DEL CARMEN TAPIA ASTUDILLO
R.U.T. 7.243.475-7
Sucursal Adriana Del Carmen Tapia Astudillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaCompra adicional bajo el concepto de compra conexa derivada de un contrato principal (Amplia Orden de Compra Nº 1482-63-SE15).  $ 307.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.568 $ 307.568
Total Neto $ 307.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.438
TOTAL OC $ 366.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.