Orden de Compra. Nº1482-70-SE10 "SERVICIOS FOTOCOPIADO DEPTO.PROV.EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Choapa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1482-70-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS FOTOCOPIADO DEPTO.PROV.EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1482-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Choapa
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Unidad de Compra Buin N724
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial Choapa
R.U.T. 60.902.018-0
Dirección de Facturación Buin N724
Comuna Illapel
Impuesto 10004,26
Dirección de Envío de la Factura Buin N724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODELEC
Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
R.U.T. 9.991.410-6
Sucursal PRODELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras3761Unidad no definidaCancela Factura 13673/28.09.2010, correspondiete a fotocopias sacada por un total de 3761, del Depto. Provincial de Educación (VIII Cuota).  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.654 $ 52.654
Total Neto $ 52.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.004
TOTAL OC $ 62.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.