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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1483-101-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
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R.U.T. |
60.901.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
76288 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 147 | | (1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159 | (1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: 86900AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 835,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.745
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$ 122.745
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 100 | | (1007311 )CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO ROJO UNIDAD 1025311 | (1007311) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO ROJO UNIDAD; Código: 81149RJ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.500
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$ 48.500
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 8 | | (1128679 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX CARTA 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS 1150916 | (1128679) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX CARTA 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS; Código: 11827; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 21.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.728
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$ 172.728
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 100 | | (1270339 )CARPETA AUCA CARTERA CON ELASTICO VINIL AZUL UNIDAD 1296509 | (1270339) CARPETA AUCA CARTERA CON ELASTICO VINIL AZUL UNIDAD; Código: 36537AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.600
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$ 61.600
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Total Neto
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$ 405.573
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Descuento
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$ 4.056
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.288
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 477.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.