|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1483-154-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
|
|
R.U.T. |
60.901.018-5 |
|
Dirección de Facturación |
Bañados Espinoza N°1854 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
5909 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bañados Espinoza N°1854 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 7 | | (1006381 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381 | (1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 11230; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.488,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.416
|
$ 31.416
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.416
|
|
Descuento
|
$ 314
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.909
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 37.011
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.