Orden de Compra. Nº1483-62-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1483-62-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA
R.U.T. 60.901.018-5
Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854
Comuna Calama
Impuesto 21584
Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes13 (1637737 )SACACORCHETE HAND PALANCA METAL CROMO UNIDAD 1639737(1637737) SACACORCHETE HAND PALANCA METAL CROMO UNIDAD; Código: 16811; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.551 $ 5.551
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1006725 )PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: 11014CO; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.415 $ 13.415
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 98846AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006398 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: 17516; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras17 (1602343 )CORCHETERA MAPED ESSENTIAL 24-26/6 GRANDE UNIDAD 1604242(1602343) CORCHETERA MAPED ESSENTIAL 24-26/6 GRANDE UNIDAD; Código: 70909; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.861 $ 49.861
Total Neto $ 114.747
Descuento $ 1.147
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.584
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 135.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.