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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1484-102-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PROYECTO SAAT PAUL HARRIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arauco
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R.U.T. |
60.902.054-7 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra Nº512, Lebu |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
208525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº512, Lebu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2024 |
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Proveedor |
tuproductoonline |
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Razón Social |
TUPRODUCTO-ONLINE SPA
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R.U.T. |
77.038.134-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
tuproductoonline |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 50 | Unidad | 50 AGENDAS PERSONALIZADAS, SEGUN REQUERIMIENTOS EN ADJUNTO, A CUMPLIR CABALMENTE | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.500
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$ 349.500
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24122002
| Botellas de plástico | 100 | Unidad | 100 BOTELLAS PLASTICAS DE COLORES, PARA AGUA, DE 600 A 750 CC. | |
$ 3.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.000
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$ 359.000
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52152101
| Tazas de café o té domésticas | 100 | Unidad | 100 VASOS MUGS, DE METAL, PARA CAFE, TE, AGUA, SEGUN FOTO ADJUNTA, SE ACOMPAÑA LOGO | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.000
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$ 289.000
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Total Neto
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$ 997.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 100.000
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IVA 19 %
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$ 208.525
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$ 1.306.025
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.