Orden de Compra. Nº1484-102-AG24 "MATERIALES PROYECTO SAAT PAUL HARRIS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-102-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO SAAT PAUL HARRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 305 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 208525
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tuproductoonline
Razón Social TUPRODUCTO-ONLINE SPA
R.U.T. 77.038.134-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tuproductoonline
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas50Unidad50 AGENDAS PERSONALIZADAS, SEGUN REQUERIMIENTOS EN ADJUNTO, A CUMPLIR CABALMENTE  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500
24122002
Botellas de plástico100Unidad100 BOTELLAS PLASTICAS DE COLORES, PARA AGUA, DE 600 A 750 CC.  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000
52152101
Tazas de café o té domésticas100Unidad100 VASOS MUGS, DE METAL, PARA CAFE, TE, AGUA, SEGUN FOTO ADJUNTA, SE ACOMPAÑA LOGO  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
Total Neto $ 997.500
Descuento $ 0
Cargos $ 100.000
IVA  19  % $ 208.525
TOTAL OC $ 1.306.025


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.038.134-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.860.601-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.