Orden de Compra. Nº1484-127-SE09 "COMPRA MATERIALES JORNADA INGLESS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-127-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES JORNADA INGLESS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 4452,84
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Agendas7Unidad no definidaAGENDAS FEMME EMPASTADA  $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.436 $ 23.436
Total Neto $ 23.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.453
TOTAL OC $ 27.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.